Fracción - Resultados de auditorías realizadas

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo)
2022
01/07/2022
30/09/2022
2021
01 de enero al 30 de junio de 2021
Auditoría externa
Ejercicio 2022
Fecha de inicio del periodo que se informa 01/07/2022
Fecha de término del periodo que se informa 30/09/2022
Ejercicio(s) auditado(s) 2021
Periodo auditado 01 de enero al 30 de junio de 2021
Rubro (catálogo) Auditoría externa
Tipo de auditoría De cumplimiento con Enfoque Financiero
Número de auditoría 1-UJ-21-AS1-FI02
Órgano que realizó la revisión o auditoría Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura HCE/OSFE/FS/DFEG/4688/2021
Número del oficio de solicitud de información HCE-OSFE-FS-DFEG-4310-2021
Número de oficio de solicitud de información adicional N/A
Objetivo(s) de la realización de la auditoría Revisar los ingresos, ejercicio del gasto público, procesos administrativos, control interno así como los de planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de los recursos estatales y federales.
Rubros sujetos a revisión Recursos estatales y federales
Fundamentos legales Articulos 14,16 y 116 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 36 , fraccion XLI, 40 cuarto y quinto parrafo fracciones I, II, III y V; 41 cuarto parrafo de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1 parrafo primero y segundo, 2 fraccion I, 3, 6, 12 ultimo parrafo, 14 fracciones I, III y IV , 15, 17, 18, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 62, 75, 81 fracciones XI, XII, XIII de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco.
Número de oficio de notificación de resultados HCE-OSFE-FS-FE-3299-2022
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Ver documento
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Uno (1 ) al Control Interno
Hipervínculo a las recomendaciones hechas Ver documento
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Ver documento
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Resultado NO cuantificable
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Rector
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas 0
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Ver documento
Total de acciones por solventar 1
Hipervínculo al Programa anual de auditorías Ver documento
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Contraloria General
Fecha de validación 07/10/2022
Fecha de actualización 07/10/2022
Nota
  • 1
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Unidad de Transparencia.